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答疑老师:patience
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
全是普票吗? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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一般是按照上期末的数自己带出来 查看全部回复
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答疑老师:wam
小规模纳税人销售牛肉,是可以免增值税的。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不用 查看全部回复
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10万是含税总金额么,是100000/(1+1%)*1% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是免增值税? 查看全部回复
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减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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不需要备案,在减免明细表里添加即可 查看全部回复
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如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
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一般纳税人取得专票可以抵扣的 查看全部回复
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免税普通发票 查看全部回复
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发票是什么时候开的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
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换算成1% 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》;减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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